Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004987
Monto de la Factura
₲ 234.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.005
Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
₲ 6.395
Retención Renta
₲ 4.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
SFP N° 19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138302
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.434.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.434.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323975
Nombre de la Licitación
Servicio de organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas