Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-4653192
Monto de la Factura
₲ 2.435.241
Nro. Solicitud de Transferencia
101286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.819
Retención DNCP
₲ 8.590
Retención IVA
₲ 66.416
Retención Renta
₲ 66.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142481
Monto Contrato
₲ 35.587.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.494.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.494.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323941
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero