Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-6255904
Monto de la Factura
₲ 1.650.987
Nro. Solicitud de Transferencia
154661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.110
Retención DNCP
₲ 5.823
Retención IVA
₲ 45.027
Retención Renta
₲ 45.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142481
Monto Contrato
₲ 35.587.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.494.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.494.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323941
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero