Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0790227
Monto de la Factura
₲ 1.606.915
Nro. Solicitud de Transferencia
166045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.072
Retención DNCP
₲ 5.843
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142481
Monto Contrato
₲ 35.587.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.494.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.494.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323941
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero