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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 663.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189338
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.187

Retención DNCP
₲ 2.413
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147966
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.600.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.600.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322140
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica