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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 4.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.028.770

Retención DNCP
₲ 16.180
Retención IVA
Retención Renta
₲ 82.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136624
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.174.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.174.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura