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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007100
Monto de la Factura
₲ 1.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.065

Retención DNCP
₲ 5.935
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137823
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.788.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.788.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323519
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y GOMERÍA DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas