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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011933
Monto de la Factura
₲ 1.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.008

Retención DNCP
₲ 5.992
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138239
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.711.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.711.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social