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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000

Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146488
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.212.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.212.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335580
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO-PLURIANUAL"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo