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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006576
Monto de la Factura
₲ 8.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.171

Retención DNCP
₲ 28.719
Retención IVA
₲ 222.055
Retención Renta
₲ 222.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145971
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.173.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.173.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura