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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781

Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138679
Monto Contrato
₲ 51.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.870.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.870.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cunas.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social