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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008551
Monto de la Factura
₲ 6.197.068
Nro. Solicitud de Transferencia
85930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.768

Retención DNCP
₲ 22.713
Retención IVA
₲ 102.972
Retención Renta
₲ 175.615
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141538
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.191.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.191.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia