Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008802
Monto de la Factura
₲ 5.566.075
Nro. Solicitud de Transferencia
113889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.302.683
Retención DNCP
₲ 20.506
Retención IVA
₲ 84.337
Retención Renta
₲ 158.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141538
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.191.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.191.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia