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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005905
Monto de la Factura
₲ 123.375
Nro. Solicitud de Transferencia
35501
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.559

Retención DNCP
₲ 443
Retención IVA
₲ 3.113
Retención Renta
₲ 2.260
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141538
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.191.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.191.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331963
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje para archivos de la SNNA - Plurianual 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia