Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142901
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327238
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados