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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107615
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091

Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140552
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327301
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM N° 10/2017, para la "ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación