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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 3.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.063

Retención DNCP
₲ 11.482
Retención IVA
₲ 87.873
Retención Renta
₲ 58.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO ALBERTO DOMINGUEZ COLMAN
RUC
3576958-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138230
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.490.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.490.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328412
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social