Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 426.300
Nro. Solicitud de Transferencia
53403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3561
Monto Contrato
₲ 426.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby