Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009275
Monto de la Factura
₲ 2.926.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.926.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13787
Monto Contrato
₲ 2.926.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.783.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.783.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"