Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034471
Monto de la Factura
₲ 5.432.994
Nro. Solicitud de Transferencia
33993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.994
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1659
Monto Contrato
₲ 5.432.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.166.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.166.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social