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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030167
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5601
Monto Contrato
₲ 8.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.330.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198641
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel en sus diversas formas, impresos y libros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud