Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023200
Monto de la Factura
₲ 57.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87833
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8564
Monto Contrato
₲ 1.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.498.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO (ARTICULOS DE FERRETERIA , HERRAMIENTAS Y OTROS)"SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare