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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0108804
Monto de la Factura
₲ 8.987.220
Nro. Solicitud de Transferencia
88347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.987.220

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12827
Monto Contrato
₲ 43.638.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.499.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.499.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202601
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL