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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 6.005.530
Nro. Solicitud de Transferencia
70507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.005.530

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MYRIAM ROCIO GARAY AGUERO
RUC
2514306-9
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3778
Monto Contrato
₲ 20.018.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.037.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.037.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199510
Nombre de la Licitación
Servicios de Copias en Blanco y Negro o de Cotejo, Encuadernacion en espiral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY