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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 3.904.544
Nro. Solicitud de Transferencia
40159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.904.544

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5059
Monto Contrato
₲ 97.633.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.847.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.847.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de la Planta Tratadora de Agua
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)