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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8190
Monto Contrato
₲ 7.238.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.995.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.995.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)