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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47592
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1215
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197248
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL