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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 2.402.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41151
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1939
Monto Contrato
₲ 2.402.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188530
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu