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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 68.472.162
Nro. Solicitud de Transferencia
83313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.472.162

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12902
Monto Contrato
₲ 90.549.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.383.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.383.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo