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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 11.589.400
Nro. Solicitud de Transferencia
67071
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.589.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3257
Monto Contrato
₲ 11.589.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.021.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.021.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198766
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical