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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002916
Monto de la Factura
₲ 14.974.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37585
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.974.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1299
Monto Contrato
₲ 14.974.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.240.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.240.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195680
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insecticidas y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social