Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56844
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4782
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200165
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utiles de Oficina" DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud