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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010270
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.972

Retención DNCP
₲ 12.028
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 93.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-161329
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.022.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.022.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348576
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE Y DIRECCIÓN DE EVIDENCIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico