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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003811
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109530
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.826

Retención DNCP
₲ 8.446
Retención IVA
₲ 64.637
Retención Renta
₲ 43.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94949
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.620.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.620.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION IX ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico