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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86555
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.130.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.130.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico