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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001032
Monto de la Factura
₲ 1.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93933
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.218

Retención DNCP
₲ 4.055
Retención IVA
₲ 31.036
Retención Renta
₲ 20.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89675
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.709.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.709.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico