Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.198
Retención DNCP
₲ 6.165
Retención IVA
₲ 47.182
Retención Renta
₲ 31.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94894
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.287.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.287.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico