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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001238
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
015/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-75464
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.152.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral