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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186268
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-166819
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.303.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.303.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.