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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88451
Monto Contrato
₲ 59.519.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.383.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.383.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3