Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 2.875.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.875.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86447
Monto Contrato
₲ 78.814.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.971.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.971.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3