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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0011806
Monto de la Factura
₲ 3.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.815.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96130
Monto Contrato
₲ 3.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.627.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.627.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4