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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480

Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87550
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.621.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.621.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo