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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 11.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.765.115

Retención DNCP
₲ 40.340
Retención IVA
₲ 308.727
Retención Renta
₲ 205.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87550
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.621.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.621.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo