Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008364
Monto de la Factura
₲ 2.251.175
Nro. Solicitud de Transferencia
93749
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86639
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.745.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.745.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario