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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0002808
Monto de la Factura
₲ 1.776.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.394

Retención DNCP
₲ 7.106
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94983
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.878.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.878.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil