Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0041766
Monto de la Factura
₲ 2.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.410
Retención DNCP
₲ 10.750
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94957
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.936.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.936.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil