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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0011447
Monto de la Factura
₲ 1.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94957
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.936.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.936.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil