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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019113
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126724
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461

Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85229
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.355.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.355.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py