Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010248
Monto de la Factura
₲ 286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85229
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.355.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.355.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266597
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py